你好,这个财付通是腾讯公司的。 你最好问一下是不是有客户用微信支付给你们。
老师,我们公司的主营业务收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付购原材料了,这个财务上怎么做帐 我做,借应收帐款,贷主营业务收入 收到做借库存现金,贷应收帐款, 老板收帐款,我做借其他应付款,贷应收帐款,这个对吗
老师请外帐公司做帐的工资计入什么科目,已经收到的应收帐款是借:银行存款,贷:应收帐款吗?别人欠我们水电费,由我们先垫付了要计入什么科目呀
老师,请问一下客户买东西。我们开发票了。客户付款到微信了。老板用微信转了很多钱进公户,财付通支付的。原来开票我挂借。应收账款 贷主营业务收入 现在是不是可以 借财付通 贷 应收账款来平掉吖
就是我们开的发票会计分录是不是借应收账款—某公司贷主营业务收入,应交税费—销项,根据银行回单怎么做的,银行回单收款人与付款人都是我们公司,可是这个钱是对方公司通过建信融通平台给我们发放转让的贷款,求老师详细说明
老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
嗷嗷好的谢谢老师
你好不用客气的了
老师,我们是小规模,收到25万未开票收入,我想问,是按照25申报,还是要转成不含税收入申报呀?
你好,是要换成不含税金额申报。