同学你好, 可以的,这样做行, 老板购进原材料 借原材料 借进项 贷其他应付款 这样正好
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金
前期有一笔材料结帐了,但上个月退了一部分。怎么做帐。 我之前做的分录。 (发生时)借:原材料 贷:应付帐款 (使用时) 借:主营业务成本 贷:原材料 (结帐时)借:应付帐款 贷:库存现金 有开红字发票,有退回款项
公司做了一个拆除工程,拆除完毕后甲方开了废料发票100W销售给我司冲抵了劳务费用100W后,我们付了100W的废料款,(私底又把100W还给我们了)这该如何做帐? 1:借:应收帐款100W贷:主营业务收入100W 借 原材料100W 贷:应付帐款100W 2:借:应付帐款100W 贷: 银行存款100W 我的应收帐款没地方冲(实际上钱已到我们私帐上)
老师,我们公司的主营业务收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付购原材料了,这个财务上怎么做帐 我做,借应收帐款,贷主营业务收入 收到做借库存现金,贷应收帐款, 老板收帐款,我做借其他应付款,贷应收帐款,这个对吗
老师我们应收款打到私人账户然后私人账户又给公司。做帐是不是 借:库存现金,贷:其他应收款,借:其他应收款 贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?