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老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。

2023-02-09 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-09 22:01

您好,是这样的 你可以做一笔  借 银行存款  贷 预收

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快账用户3141 追问 2023-02-09 22:21

老师,我前面问题没说清误导你了,哈哈我重新说,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)一般我们是一笔头做凭证的,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 这样,但是其中有一笔,12月份的时候收款码收入了,也已经跟上月一笔头做了我前面说的那个分录了,但是1月份又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。

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齐红老师 解答 2023-02-09 22:22

等于说你是12月做收入了,但是当时没有开票是吧

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快账用户3141 追问 2023-02-09 22:38

打个比方说12月份收款码收到了总计100元,那么我这边做的凭证是借 银行存款100 贷主营业务88.46 应交税费 11.54 收款码收到的钱一般是不开发票的,1月份的时候有笔12月收款码收到的20元,要求开发票。那按理说这笔钱在12月份已经做了收入了,所以现在就搞不清楚怎么调整了。

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齐红老师 解答 2023-02-09 22:40

您好,那你就这样的,按照你的收入金额,给他下个月开票就行

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您好,是这样的 你可以做一笔  借 银行存款  贷 预收
2023-02-09
您好,实操中一般都是通过应收账款过渡的,这样有利于日后查找客户明细,方便对账 如果是散户,直接收款方式的销售,也可以不通过应收账款
2021-01-15
同学你好 那你开票的分录是 借应收 贷主营业务收入 贷销项 这样的
2020-10-09
同学,你好 用应收账款过渡一下,比较清楚,如果同天收到的,实务上不用也可以
2022-10-28
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
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