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老师,我问一下某公司销售货物并在同天收到了价税合计的款项,银行已经收到了,那这种情况下我们在做凭证的时候不是应该直接借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额吗?为什么他给的答案里头还要让我有一个应收账款,然后要用应收账款过渡一下呢?

2022-10-28 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-28 19:13

同学,你好 用应收账款过渡一下,比较清楚,如果同天收到的,实务上不用也可以

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快账用户4141 追问 2022-10-28 19:16

哦,我专门看了时间,是同一天

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齐红老师 解答 2022-10-28 19:17

同学,你好 那可以直接做银行存款

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同学,你好 用应收账款过渡一下,比较清楚,如果同天收到的,实务上不用也可以
2022-10-28
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好,是这样的 你可以做一笔  借 银行存款  贷 预收
2023-02-09
同学,你好,你的分录是对的,应收账款加一下明细账,比如应收账款-某某公司
2021-06-23
软件做账的最好不要这么做,之前的分录不变,金额是负数。
2023-12-20
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