你好,当月就可以结转到,结转到转出未交增值税。
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
老师:金税盘会计分录我当月抵扣,借方做了应交税金-减免税,那我期末减免税余额就是借方280,这个减免税需不需要结平的,还是余额就这么一直放着?
开票软件年费280元,首先1、借:管理费280 贷:银行存款280 2、转入抵减税额 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费-280 3、结转抵减税额 借:应交税费-未交增值税 280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这,我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元,抵减后我交9720元,我当月计提增值税,如果计提的借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷:未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额,我是哪出了问题?
老师,我们公司是新公司,然后这个月开始要交增值税了,账上挂着一个税控系统全额抵扣的减免税额280元,这个减免税额在这个月就要结转出来吗?还是6月交5月的增值税的时候才需要结转这个减免税额呢?
老师,税控盘年费280,入账抵减后,借:减免税额,贷管理费。月末还要把这个减免明细结转到转出未交增值税吗?即借 转出未交增值税,贷减免税额 这样?
老师你好!我今年一月份出勤9天周日加班1天,公司春节放假5天,元旦法定假日1天,我们是单休请假十三天,基本工资9000 绩效1000。像我这情况应发工资该怎么发放
老师,销售合同200吨,只交付了90吨,现在合同取消,销售方支付的违约金需要开发票吗
专票做费用,入账了,忘记抵扣了,没有勾选,现在想勾选,账务怎么处理
老师,我想用企业网银打流水,需要在电脑上下载什么软件
付款凭证的附件付款申请单复印件可以吗
老师,深圳市底薪3月有变动吗?
你好老师!现在我们在办公司,办公司的费用已经用私户转给那边的私户了,包括印章费,场地租赁费等也是这样,现在开不了票。那边给的方案是等我们公户出来后,用公户再转给他们的公户再开票,请问老师这样可以吗?把我是等到票出来再做账吗
老师,国企给职工发婚育慰问金和职工家属丧葬费会计做账需要附什么附件
老师,合作社,这一笔怎么转让成本
老师,购买的电视机在税务年报固定资产折旧表中是按电子设备这一栏填写还真填写哪一栏?
是一定要结转的对吧?
你要是想要有余额可以不结转的。