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老师!请问现在未收到平台服务费的发票账务处理是不是借应收:479 贷收入479。 那下月收到服务费的发票怎么做账呢?我们最终实际要收到金额是扣除服务费后的455.05。谢谢

老师!请问现在未收到平台服务费的发票账务处理是不是借应收:479  贷收入479。
那下月收到服务费的发票怎么做账呢?我们最终实际要收到金额是扣除服务费后的455.05。谢谢
2022-06-06 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 14:40

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户1668 追问 2022-06-06 14:41

老师,我是问收到服务费发票后的账务处理是怎么样的?

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齐红老师 解答 2022-06-06 14:42

同学你好 计入费用就可以

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同学你好 对的 是这样做的
2022-06-06
您好,按照包含服务费金额确认收入
2023-11-01
你好,管理费用做到主营业务成本
2021-01-13
你好;  不会扣除哈  ;  借   银行存款 ;销售费用贷应收账款 ; 借应收账款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税  
2023-02-15
同学你好 对的 要确认收入的
2021-12-22
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