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老师,我们通过上海富有扫码平台收款,假如收款100元,实际到账90元,10元是做手续费,但是这个平台必须当月结束,在下个月把手续费汇总开发票给我们,开票信息技术服务费,手续费,在当月差额10元我要怎么账务处理呢,在下个月我拿到10元的发票又该怎么账务处理,谢谢老师

2023-04-14 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 09:50

同学你好 收到发票冲减往来就可以了

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快账用户1128 追问 2023-04-14 09:56

当月,借,银行存款90,财务费用10,贷,应收账款100,然后这100元,正常开发票给客户,应收账款就没有了,次月,在收到10元的发票我怎么做呢,还是不明白呢

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:07

同学你好 收到发票的时候附在上月十元的后面

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快账用户1128 追问 2023-04-14 10:08

3月开的手续费,可以附在在2月的凭证里?

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:17

同学你好 这个可以的哦

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快账用户1128 追问 2023-04-14 10:19

可是我收到的发票,不止这一笔10元,一个月汇总开下来有几万块,一涉及到的凭证有一百多张,我要怎么附在后面

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:25

是一次性开这么多吗

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快账用户1128 追问 2023-04-14 10:27

是的,当月结束,下月汇总,给我们开手续费发票

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:31

同学你好 一个月就几万块的金额吗

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快账用户1128 追问 2023-04-14 10:36

几万块暂时没有,我是打个比方,因为目前一个月下来也有4000多发票了,后面业务也会越来越多,老师,我能不能当月的手续费挂在富有的头上呢,然后下个月发票到了,在充掉富有的,如果可以的话,富有应该挂什么科目

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:47

这个就是管理费用哦 按照发票金额来就可以

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快账用户1128 追问 2023-04-14 10:51

那是不是不做手续费,做管理费用,直接当月做管理费用吗,然后下月拿到发票在附在后面,可是关键到很多凭证,我要怎么附,还是,先挂账,挂上海富有,挂什么科目,下个月在去冲减这个科目,冲减的时候是做管理费用?老师,您能一次说清楚吗

那是不是不做手续费,做管理费用,直接当月做管理费用吗,然后下月拿到发票在附在后面,可是关键到很多凭证,我要怎么附,还是,先挂账,挂上海富有,挂什么科目,下个月在去冲减这个科目,冲减的时候是做管理费用?老师,您能一次说清楚吗
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齐红老师 解答 2023-04-14 10:59

计入管理费用就可以了 收到发票直接计入管理费用

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快账用户1128 追问 2023-04-14 11:05

那差额当月怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:17

差额当月做往来就可以了

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快账用户1128 追问 2023-04-14 11:20

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-14 11:31

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