同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
请问我是租赁公司,别人租我的有性动产一年。从4月到明年3月。我开了增值税发票。请问一下收入我怎么分期确认。是先做预收账款,然后每个月确认收入冲减预收账款。再每个月折旧计入成本。
甲公司租公司广告牌年租金3万,合同20224月至2023年3月,先开发票,后付款,先确认200.4一2022.12月9个月的收入2.25万,请问会计分录怎么做?还没有收到款
甲公司租公司广告牌年租金3万,合同20224月至2023年3月,先开发票,后付款,先确认200.4一2022.12月9个月的收入2.25万,请问会计分录怎么做?
甲公司租公司广告牌年租金3万,合同20224月至2023年3月,先开发票,后付款,先确认200.4一2022.12月9个月的收入2.25万,请问会计分录怎么做?
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,一般纳税人外购产品用于员工福利,该怎么做分录
车辆保养需要哪些手续给财务?公司办公室
老师,请问4s店把配件卖给其他公司,库存结转是做费用还是做成本
我这个第一项是63.6元,然后这个是折扣9折以后的金额,发票上必须体现9折这个咋开
老师公司与公司之间可以无偿借款吗,1年之内
发票额度210000,结果开了一张310000的发票也能开的,怎么回事
销售部领用的办公桌椅到期报废,才用一次摊销法,收入直接冲减费用,在贷方提现,编制记账凭证。。原始价值3000元,账面价值零元,残料价值,240元,现金收讫,根据内容编制记账凭证,若有除不进的情况,保留两位小数
老师 我是代账公司的 刚接手的一家公司 他们是新能源发电的 24年的时候呢 他们从建筑公司买了好多材料 然后自己修建的工程项目 但是这些呢 全部被做到成本里去了 现在客户就是要求要把这些计入固定资产里 请问老师应该怎么做呢 难不成只把科目调成固定资产吗 那我24年的报表要调吗 如果要调 那折旧又该从啥时候开始计提呢
@郭老师,24年补缴了23年的税款1000元,在24年账上做的以前年度调整。请问在做24年所得税汇算清缴时将1000元填在“纳税调整项目明细表——跨期扣除项目”的“调减项”吗?这样填写对吗?
老师,再生资源一般纳税人公司,开具3%专票,进项都是从个人那里收的没有票,那这个进项票咋取得呢?谢谢老师
老师3%免税,先确认4月至12月收入2.25万,借,应收账款3万贷主营业务收入2.25万,2023.1至3月暂不确认收入的0.75万元怎么办?
同学,你好 借:应收账款2.25 贷:主营业务收入2.25
先开3万发票后收款,0.75怎么挂账?
同学,你好 你发票开了3万,那你主营业务做3万
领导要分摊确认收入
同学,你好 那你开发票,只能开2.25,不能开3
客户叫一下开齐,因为准备打3万元
同学,你好 那收入填3万