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做账的时候根据入库单暂估的,估错了,后期发票来了,我自己做的进出库材料表怎么更改?是在入库的当月改,还是发票来的那个月改?

2022-05-30 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 14:28

你好,发票到了那个月你红冲暂估的,然后再做发票的就可以。

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快账用户6051 追问 2022-05-30 14:29

这个我知道,老师我问的是进出库单的那个表格怎么处理,家里不是要统计进出库?

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:34

你好 你暂估入库的这些后期出库了吗?如果没有的话,也是在入库里面作负数就可以 后再重新做一个入库

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快账用户6051 追问 2022-05-30 14:35

不知道别人怎么做的的入库出库表

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:38

你查下之前的明细 不是跟着之前的数据来做的吗

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你好,发票到了那个月你红冲暂估的,然后再做发票的就可以。
2022-05-30
您好,这个是属于现在冲销的
2023-06-15
你好,发票到了需要冲暂估,按发票重新入库,所以需要跟发票金额相当的入库单
2022-03-19
是的,就按你说的那样操做就可以了
2022-03-21
你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的
2023-06-10
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