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老师,我们仓库暂估入库时,成本入了2000,但是发票回来后,发现发票上的金额是1900。发票回来的时候,材料已经在上个月出库计算成本了,现在怎么调整呢?

2020-11-18 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 15:36

冲销之前暂估入库分录,和结转成本分录了。

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快账用户9893 追问 2020-11-18 15:37

那仓库的进销存系统呢?他怎么改呢?他如果不改,就跟我的账对不上。

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:41

是做个红字的材料入库单的。

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快账用户9893 追问 2020-11-18 15:42

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-18 15:47

不客气,很高兴能帮到您

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冲销之前暂估入库分录,和结转成本分录了。
2020-11-18
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
领用原材料,借生产成本-材料负数 ,贷原材料,负数这个入库,借库存商品负数 贷生产成本-产品负数 。,销售结转成本,借主营业务成本负数,贷库存商品负数 结转损益,借本年利润负数 贷主营业务成本负数
2021-02-03
你好,你这边出库金额大于入库金额是对的呢,你入库是成本价,出库是售价
2023-01-08
你好 暂估入库 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-03-19
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