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9月月底时,本来盘点时有80件左右零散的原材料都是预估入账的,但是在9月份做账时错将剩余的108800元多加进去了,当原材料入库入进去了,改如何调账调出来

2021-11-09 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 14:48

你好; 你就把之前的 做错的分录借贷方不变金额负数来红冲即可 ;

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快账用户6938 追问 2021-11-09 14:51

这样会不会影响生产成本

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齐红老师 解答 2021-11-09 14:54

你好;  最终是不影响的; 只是你 跨月红冲可能会 影响当期的数据的 

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快账用户6938 追问 2021-11-09 14:56

我前面问的也不对,应该说是9月底预估入账108800元,相当于少出库了108800元,那我这个就没法调整了吧?

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齐红老师 解答 2021-11-09 15:00

你好 ;   你暂估入账了。  为什么是少出库了 ? 你实际有没有发生购进这个    

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快账用户6938 追问 2021-11-09 15:57

为什么少出库?暂估的数据是建立在实际有货的基础上,但是因为属于零散的货 本来核算成本时是全部整件出库出掉,再重新加上零散的原材料

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齐红老师 解答 2021-11-09 16:01

你好 ;   去调整哈。  你    暂估的数据不对 去调整暂估数据 。  这个跟出库情况没有关系的 

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快账用户6938 追问 2021-11-09 16:03

哎,算,当我错问了,不好意思

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齐红老师 解答 2021-11-09 16:05

那好吧 ; 那我就不回复了 

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相关问题讨论
你好; 你就把之前的 做错的分录借贷方不变金额负数来红冲即可 ;
2021-11-09
1,那么你之前的这个单价不知道你可以账户入账没问题,这个处理没问题。 2,那么如果说之前过高的话,那么你直接把这个差额对冲就可以了,通过以前年度损益调整来处理,之前的单价不用改了,直接分录调整。
2021-03-12
同学,你好 一起放在12月份省事
2025-02-10
你好!你上个月多盘的时候,没有做分录的吗
2022-04-13
同学你好 暂估的汇算清缴之前没有发票调增就行了
2021-08-05
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