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固定资产暂估会计分录怎样写,收到发票后又该怎样处理

2022-05-26 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-26 20:44

借固定资产贷应付账款暂估 收到专票还是普票?专票你们可以抵扣吗

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快账用户2339 追问 2022-05-26 20:51

专票,可以抵扣的

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快账用户2339 追问 2022-05-26 20:52

主要就是想问问增值税部分的处理

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齐红老师 解答 2022-05-26 20:57

借固定资产负数 贷应付账款暂估负数 借固定资产 借进项 贷应付账款

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借固定资产贷应付账款暂估 收到专票还是普票?专票你们可以抵扣吗
2022-05-26
你好!你金额一样的话,直接帖进去就好了。不用再修改了。
2020-08-18
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品 次年开了发票借应收负数 贷利润分配负数 应交税费负数 借库存商品 贷利润分配 然后做发票的 借应收贷利润分配,应交税费 借利润分配贷库存商品
2021-05-15
同学你好,固定资产重新评估,价值增加,是不做账务处理的,不会增加固定资产原值和净值,因为固定资产是以历史成本计量的。
2021-01-12
你好   你收到发票和你暂估金额一致吗;  看是否调整折旧额  
2023-07-06
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