借固定资产贷应付账款暂估 收到专票还是普票?专票你们可以抵扣吗
固定资产暂估入账,款已付,票未到,会计分录怎么做?
分期购买固定资产已暂估入账,付完款后收到发票,现红冲入账,累计折旧怎么处理
固定资产暂估会计分录怎样写,收到发票后又该怎样处理
老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?
老师,这个月有那个固定资产的发票,我还没有勾选,怎么写会计分录啊,契税需要暂估计入到固定资产吗?
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
老师1月工资6000,交个税30,2月份工资4758,没交,3月工资6500,不应该交45块钱的个税吗,为什么只扣了37.74
公允价值不能可靠计量 非指 采用公允价值计量吗?
劳务公司,人员在甲方公司报工资,甲方实际发放,我方应该如何做账?
公司的培训经理组织员工培训所产生的费用能入培训费吗,比如购买的书籍奖品等
单位预付了一笔款项,目前合同终止款项收不回来了,应该如何做账
老师,我是小规模纳税人,我们公司有做进出口业务,那可以退税吗?还是说只有一般纳税人才可以申请退税?小规模可以吗?
老师你好 请问 我们公司的购货方没有货款 然后他们用两间办公室抵押给我们了,财务这边需要什么操作?
老师你好,请问怎么统一给员工退个税
老师,个税申报有阶梯,超过的阶梯是不是全部按现有阶梯算
专票,可以抵扣的
主要就是想问问增值税部分的处理
借固定资产负数 贷应付账款暂估负数 借固定资产 借进项 贷应付账款