你好 你收到发票和你暂估金额一致吗; 看是否调整折旧额
老师,麻烦问下。材料验收入库了,但是发票一直没收到,每个月都做了暂估,到年底依然没有收到发票,应该怎么做处理呀?
老师你好,我想请问一下,对于去年暂估入库的费用发票,现在来了,是专票,这个应该怎样处理,做会计分录呢?
老师,你好对于暂故入库的费用,已经做了财务处理做入费用里,但是日期已经?跨年次年收到专票,这个应该怎样处理呢?
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
7:49到18:34有多少分钟
老师有没有编制三大报表的公式及原理,及各财务利率完整分析公式
收到117万的发票,怎么处理了,发票开没有开完
之前暂估入账的金额是180万
现在税率不同了,怎样处理
你好; 你之前暂估做了好多金额