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老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?

老师,2018年的设备没有发票但暂估入库了,现在2023年收到发票了,应该怎样做财务处理,怎样做会计分录呢?
2023-07-06 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 11:36

你好   你收到发票和你暂估金额一致吗;  看是否调整折旧额  

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快账用户6007 追问 2023-07-06 13:47

收到117万的发票,怎么处理了,发票开没有开完

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快账用户6007 追问 2023-07-06 13:47

之前暂估入账的金额是180万

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快账用户6007 追问 2023-07-06 13:48

现在税率不同了,怎样处理

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齐红老师 解答 2023-07-06 13:49

你好;  你之前暂估做了好多金额   

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相关问题讨论
你好   你收到发票和你暂估金额一致吗;  看是否调整折旧额  
2023-07-06
您好,冲销对应18年暂估固定资产的会计分录(红冲),再按发票金额入账就可以了
2021-11-11
同学您好 在本期红字冲销去年暂估的费用发票,然后根据发票上的金额登记入账
2021-03-11
冲减暂估,然后按发票入账的
2021-03-11
你好,材料验收入库了,但是发票一直没收到,只能是暂估入账处理了 
2020-12-29
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