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老师,我在计提时列了进项税,然后支付时也列了进项税,导致重复了,支付冲预提时,进项税重复了,预提费用也相应少了,如何调回正确的? 计提时: 借:应交税费/待认证进项税 销售费用 贷:其他应付款/预提费用/销售费用 支付时(冲预提): 借:其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷:银行存款

2022-05-26 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-26 10:50

 你好;    你直接把之前错误的分录红冲了。然后做一笔正确的即可    

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快账用户6412 追问 2022-05-26 17:11

我们用的用友软件,银行账的业务系统和总系统的金额要对上,如何在不调银行存款的情况下,调上面的分录

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齐红老师 解答 2022-05-26 17:24

你好; 你这样做 ; 应该是你其他应付款  金额是少做了 :做一笔调整 :借   其他应付款/预提费 用/销售费用 贷   应交税费/待认证进项税   ;  摘要写调整某凭证号  

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快账用户6412 追问 2022-05-26 17:31

我调凭证时,不用再冲原来的凭证, 金额只是填少了的金额吗?

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齐红老师 解答 2022-05-26 17:38

是的   就调整差异金额即可    

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快账用户6412 追问 2022-05-27 10:24

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-27 10:31

不客气的; 帮到你就好 ;满意请给予评价  

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 你好;    你直接把之前错误的分录红冲了。然后做一笔正确的即可    
2022-05-26
您好,没错的,就是这么操作的。
2023-08-17
把进项调整出来,借,待认证进项税额 贷以前年度损益调整销售费用。
2023-07-03
你好同学,这部分再转入管理费用里就可以了
2021-01-03
 你好 ;   你去年都计提了。 你直接支付即可 ; 为什么要用以前年度损益调整科目。 你去年计提的金额不对吗   
2022-06-23
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