您好,是的,分录是正确的。
老师,支付财务软件服务费。借:管理费用-服务费 贷:银行存款 对吗?
老师。支付劳务费,是不是借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 老师对吗?
@郭老师,劳务报酬1550申报个税150元,实际支付劳务费1400,做分录是直接做管理费用 劳务支出1400 贷 银行存款 1400吗
老师好,这个账务处理:借:管理费用——劳务费 贷:银行存款 对?
老师,首先我们付了一笔劳务费给其他单位是做的: 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 那现在对方退回: 借:银行存款 贷:管理费用 那这个管理费用还需不需要结转到本年利润里面去了
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
老师,这个劳务费是否需要计提呢?
您好。发生当月就入账,不需要计提。