你好,借管理费用劳务支出1550, 贷银行存款1400, 应交税费个税150
老师,请问请的兼职员工,支付了兼职的工资,我账里面做的是 计提时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,然后当月申报了个税里面的劳务报酬(一般劳务),这样可以吗?
延杰,公司给非员工发劳务报酬费用。应付数是1000元,个税40元,实发数960元。写支出凭单 (银行付款) 是960元,入管理费用-劳务费用是 1000元,对吗??
老师,临时工300元工资,写了个收据包括他身份证号,然后给他做劳务报酬申报是吧,那账怎么做呢,直接借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 吗
老师,间接用于研发支出的一笔个人劳务费,21年已经按劳务报酬报了个税,个人没有提供劳务发票,发生时借研发支出贷银行存款,结转时借管理费-研究费,贷研发支出,汇算清缴调整时,分别填在纳税调整明细表的哪个位置?多谢
@郭老师,劳务报酬1550申报个税150元,实际支付劳务费1400,做分录是直接做管理费用 劳务支出1400 贷 银行存款 1400吗
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
如果没有超过800块就直接做借 管理费用 劳务支出800贷银行存款800就行了吗
你好 是的,是这么做的。
小规模税局代开百分之3可以抵扣吧
好可以的,可以抵扣的。
信息技术服务技术服务费税率是多少
一般纳税人6% 小规模的专票、3% 普通发票免税
十万位,税率6,开155800,一张可以开多少
价税合计最多可以开99999.99*1.06
郭老师,我之前问过你就是说个人抬头的核酸是做管理费用 防疫费吗
可以的,可以这么做的。
出差的可以做到差旅费