你好,对的,你的理解是对的
延杰,公司给非员工发劳务报酬费用。应付数是1000元,个税40元,实发数960元。写支出凭单 (银行付款) 是960元,入管理费用-劳务费用是 1000元,对吗??
@郭老师,劳务报酬1550申报个税150元,实际支付劳务费1400,做分录是直接做管理费用 劳务支出1400 贷 银行存款 1400吗
求会计分录某理工大学发生下列业务,根据资料进行相关账务处理。1、向单位职工个人支付薪酬2465000元,缴纳代扣代缴个人所得税160300元,由财政直接支付方式支付。2、支付外部人员劳务费167300元,代扣代缴外部人员个人所得税100500元,以银行存款支付。3、购买办公用品一批,价款及相关税费共计65000元,由财政直接支付方式支付。4、缴纳房产税1000元,以银行存款支付。
老师,我们支付劳务派遣公司劳务费, 然后劳务派遣支付工资给我们员工, 收到一张增值税专用发票总额20385元, 是差额征税:20250,劳务费17017.38元,社保3232.62,管理费135元,其中一个销售人元应发工资6422.46,两个办公室人员工资5672.46+4922.46, 这个分录怎么做呢,
老师,您好,我们公司的保洁员工资900,发放也是900,申报劳务收入缴纳个税20元,这20元公司承担了,20元的个税应该怎么做呢,工资账务处理,借,管理费用900贷,应付职工你薪酬900,借应付职工薪酬900,贷,银行存款900
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
好的,谢谢您
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦