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(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为了3800元(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的增值税税额为2600元。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理(会计分录)

2022-05-23 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-23 11:17

同学你好 1、 借 原材料 260000   贷  应付账款 260000 2、 借  原材料  -260000   贷  应付账款  -260000 借  原材料 260000    应交税费——应交增值税(进项税额)3800   贷 应付账款  263800 3、 借  应付职工薪酬   67800   贷  原材料  60000      应交税费——应交增值税(进项税额转出)7800 4、 借  库存商品 150000    应交税费——应交增值税(进项税额)19500   贷 银行存款  169500 借 生产成本 169500    贷 应付职工薪酬 169500 借  应付职工薪酬 169500

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齐红老师 解答 2022-05-23 11:19

借 应付职工薪酬 169500 贷库存商品150000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)19500

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齐红老师 解答 2022-05-23 11:19

5,借营业外支出20000 贷原材料20000

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同学你好 1、 借 原材料 260000   贷  应付账款 260000 2、 借  原材料  -260000   贷  应付账款  -260000 借  原材料 260000    应交税费——应交增值税(进项税额)3800   贷 应付账款  263800 3、 借  应付职工薪酬   67800   贷  原材料  60000      应交税费——应交增值税(进项税额转出)7800 4、 借  库存商品 150000    应交税费——应交增值税(进项税额)19500   贷 银行存款  169500 借 生产成本 169500    贷 应付职工薪酬 169500 借  应付职工薪酬 169500
2022-05-23
1借原材料暂估260000 贷应付账款暂估260000 2借原材料260000 应交税费应交增值税进项税额33800 贷银行存款293800 3借在建工程67800 贷原材料60000 应交税费应交增值税进项税额转出7800 4借应付职工薪酬169500 贷库存商品169500 5借待处理财产损益22600 贷原材料20000 应交税费应交增值税进项税额转出2600 借管理费用22600 贷待处理财产损益22600
2022-05-23
1借原材料暂估260000 贷应付账款暂估260000
2022-05-23
您好 借:待处理财产损溢22600 贷:原材料 20000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2600 借:管理费用67800 贷:应付职工薪酬67800 借:应付职工薪酬 67800 贷:原材料 60000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出7800
2022-05-25
(7)暂估入库 借:原材材料-暂估入库300000 贷:应付账款-暂估300000 (8)先冲暂估、 借:原材材料-暂估入库-300000 贷:应付账款-暂估-300000 再按发票入库 借:原材料 300000 应交税费应 交增值税 (进项税)39000 贷:银行存款339000
2022-10-01
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