您好 借:待处理财产损溢22600 贷:原材料 20000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2600 借:管理费用67800 贷:应付职工薪酬67800 借:应付职工薪酬 67800 贷:原材料 60000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出7800
18.2019年5月份,甲公司(一般纳税人,适用的增值税税率为13%)发生如下事项:①10日,库存材料因管理不善发生意外火灾损失,有关增值税专用发票注明的材料成本为20000元,增值税税额为2600元。②18日,领用一批外购原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,购入时支付的增值税进项税额为7800元。下列说法正确的有( )。 A.管理不善造成的材料毁损,进项税额应继续抵扣 B.转入“待处理财产损溢”科目的金额为22600元 C.借记“应付职工薪酬”科目67800元 D.应记入“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的金额为7800元 D答案对吗?不是应该10400吗?
甲公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本核算。2019年9月份,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本30000元,相关增值税额专用发票注明的增值税税额3900元。甲公司将毁损库存材料作为待处理财产损溢入账,应编制的会计分录为:
2022年3月份,甲公司发生进项税额转出事项如下:(1)10日,库存材料因管理不善发生火灾损失,材料实际成本为20000元,相关増值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,甲公司将毁损库存材料作为待处理财产损溢入账。(2)18日,领用一批外购原材料,用于集体福利,该批原材料的实际成本为60000元,相关増值税专用发票上注明的増值税税额为7800元。要求:编制会计分录。
(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为了3800元(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证,(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的增值税税额为2600元。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理(会计分录)
清华园食品有限公司2021年6月发生如下业务:(1)2021年6月10日,公司购进原材料一批已验收入库,但尚未收到增值税扣税凭征,款项也未支付。随货同行的材料清单列明的原材料销售价格为260000元。(2)2021年6月15日,取得相关增值税专用发票上注明的价款为260000元,增值税税额为33800元。(3)2021年6月18日,领用一批外购的原材料用于集体福利,该批原材料的成本为60000元,相关增值税专用发票注明的增值税税额为7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外购空调扇300台作为福利发放给直接从事生产的职工,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元、增值税税额为19500元,以银行存款支付了购买空调扇的价款和增值税进项税额,增值税专用发票尚未经税务机关认证.(5)2021年6月29日,库存材料因管理不善发生火灾毁损,材料实际成本为20000元。相关增值税专用发票注明的
【中国农业银行】尊敬的林永康,您尾号为8670的账户与河南中原消费金融股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为500000.00元,周期扣款限额为500000.00元,合约到期日为长期。业务编码:4422451394。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,需要走哪些流程呢,是可以无偿使用吗
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一般纳税人差8万进项票,找进来16万的商品为什么利润还是正数
1。吧呃呃呃呃呃呃哈哈?吧呃
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某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%2019年6月建造厂家房领用外购的原材料,实际成本为20000元计税价格为24000元,请计算该项业务应计入在建工程的重额
2024.09月办理的营业执照,2025.01月报经营所得时提示的上期未申报,请问上期指的是四季度还是三季度,有没有逾期未申报