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有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票,然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误,在 1 月份的时候开具了红冲发票,然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下,这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗?个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢?

2025-04-25 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 07:38

24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。

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24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
在24年开具的就需要计入在24年,不过他不是一正一负冲平了吗
2025-04-27
你好,借:以前年度损益调整 应交税费-销项 贷:应收账款等 借:应收账款等  贷:主营业务收入 应交税费-销项
2021-02-22
同学你好 那你就按照对应的收入金额来申报
2022-12-05
您好同学,咱这个红冲的发票呀,不牵扯到年度损益调整,我们直接用主营业务收入写金额写负数就可以了,在你填开红字发票的当月就可以了,不牵扯到以前年度影响的,因为这个不涉及到汇算清缴调整。
2023-01-02
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