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老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?

2022-12-19 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 10:35

你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。

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你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
你好!如果是同月份开具的可以汇总到1张凭证做,这样就跟开票汇总表对得上啦
2020-10-30
可以冲红重开,不影响你们。税局允许修改这种情况。
2024-09-11
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