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老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?

2022-12-05 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-05 17:54

同学你好 那你就按照对应的收入金额来申报

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快账用户5472 追问 2022-12-05 17:57

那我做分录应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-12-05 18:03

同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 是什么会计准则

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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