同学你好 那你就按照对应的收入金额来申报
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
老师,我问下,我们8月份有张发票红冲了,但是8月份已经做了退税申报,所以在审核中失败,9月份这家开了正确的发票过来,我在10月份将这张正确的发票做了退税勾选,昨天我将8月份退税申报的审核失败的这笔数据撤销了,点了申报,然后去做正确的申报,发现智能比对不了这张正确的发票信息,我就问,之前我撤销了错误的申报,是不是还要去做进项发票回退,把这张错误的发票退回呢?因该如何做呢?
老师,快递公司给我们公司开发票,我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母,今年1月和3月的发票都开错了一个字母,我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来,现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的,那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗?
我们的产品包装每一瓶有0.1元的返利给我们公司,我们该凯什么发票出去
老师 ,假如说五年前卖得东西,现在可以才找商家开发票,要给他开吗
您好,比如老板用500万来给自己发工资来少交企业所得税可以吗?
请问到底那个是正确的
您好,老板给自己多发工资来少交企业所得税可以吗?
老师请教:其他业务收入 对应 其他业务支出,其他业务支出科目可不可以 用其他业务成本代替,这样对不对
老师您好,我新进一家煤炭钢铁销售企业,然后它的科目特别乱,同一家单位可能会有应收,预收,应付、预付,其他应收其他应付都在用,我能不能调账到一个科目比如应收预收用一个科目,应付预付用一个科目,其他应收其他应付只用一个呢
老师营利医院的医疗服务免税吗
你好,我公司是劳务公司,租赁的汽车的加油费计入成本中,还是计入什么科目中?
老师,Bom里面有几个半成品,订单下来有工单 ,按bom来自然产生半成品工单,但是生产领料做完之后没有把半成品入库,这可以吗?没入库系统里面是显示未完成的。那我核算成本是按照系统bom核算的吧。然后工艺又分3大步骤,每一步有几十道工序。生产日报表把订单号记录,明细又没细分。我都没看懂。记录都是按自已定义的名字记录的
那我做分录应该怎么做呢?
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 是什么会计准则