八月份的这个发票已经红冲了,你不需要再退回 都已经操作完了
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
请问老师,今天是本月报税的最后一天,我申报了出口退税,数据自检通过了,申报后在审核阶段,然后发现有一张进项票金额填错了,然后我提交了企业撤回申请,显示一直在审核中,请问这种情况下,我能否撤销前面的退税申报,重新修改进项数据再生成申报呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票
老师,我问下,之前我去电子税务平台去做退税进项发票退回,做到提交这一步,然后申报不了,如何将提交撤销呢还是不用处理?因昨天问过你了,说不用做回退,直接去认证新开的发票,下月做退税申报,那我
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
我昨天去看了8月份这单已经红冲的并已正式申报的审核结果未通过,经指导让我撤销数据再递交申报,做完这些我再去做正常申报,报关单进行智能逐项配单时,发现1/找不到我10月30号刚做退税勾选的那张重开的正确的发票。 2/还有就是8月份有一单退税是申报审核失败,昨天我做了撤销数据,后点申报,这个数据就没有了,但我今天想去重新申报,点智能配单,却没有这项出口报关信息跳出来,是怎么回事
第一个他已经开了负数发票,在你的出口退税系统里面就不显示了 你在原撤回的信息里面找下
撤回之后你再重新修改再提交就行。
1/问了相关老师,说10月30号刚做退税勾选的要等数据上传,最多等三个月才会有信息2/就是原撤销审核未通过的数据,现在再进去报关单信息有了,点配单就是找不到对应的进项发票,到退税进税明细里去看这张发票有的,二个点的其中一点是红色的未使用状态,现在就是在出口退税申报进行智能配单时找不到这个进项发票,该怎么弄
你好,你说的找不到这个进项发票,是新的进项发票吗?那你退税勾选了吗?
不是,是指8月份做了正式申报,退税审核未通过,我按指导撤销了数据,又递交了数据,同时在进项明细发票里删除了这张发票记录,做好这些我又去申报配单,报关单信息有了,点配单找不到这张进项发票了,去出口进项明细里查询这张发票状态是正常未使用状态
那不太清楚,你问你税务局那边的。