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老师,问9月份做出口退税,勾选了10张7-8月的退税进项发票,还未做退税,9月份发现其中一张做了红冲,然后开具了二张新发票,进做勾选确认, 现在准备做退税,发现已之前已做勾选确认的发票电子税务平台已查询不到信息,现在问,我要去做退税申报了,如何处理之前红冲的发票

2023-10-25 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-25 10:28

你好,你选择的是退税勾选吗?

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快账用户6707 追问 2023-10-25 10:30

对的老师,现在去查查不到了

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:31

你好,你在电子税务局里面申请退回了吗?

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快账用户6707 追问 2023-10-25 10:45

其他人弄的,我只看到资料,需要退回什么

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:47

要把这个退税勾选退回来,把这个发票给人家。

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:47

在税务局里面申请退回。

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快账用户6707 追问 2023-10-25 10:47

如何操作

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齐红老师 解答 2023-10-25 11:11

首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了

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快账用户6707 追问 2023-10-26 08:33

我进这个系统了,但是他自动跳出输报关批次数据等,但是我们还未做退税申报,怎么填写

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:35

你看下必须填写的吧,不填写能保存吧

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快账用户6707 追问 2023-10-26 08:39

老师,假如这一步做完,新发票做退税勾选,后面申请退税的具体歩骤是怎么样的

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:41

你好,把这个发票退回去,对方红冲,然后你再重新退税,勾选再继续退税就可以的。

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快账用户6707 追问 2023-10-26 08:49

对方已红冲,并己开具了新的发票,现在新的发票还未认证,

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:50

对方红冲这个进项退税勾选择,你当时怎么操作的?你选择已勾选吗?

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快账用户6707 追问 2023-10-26 08:51

老师我问这些进项发票退税勾选全部弄好后,退税申报流程是怎么样的,是进电子退税去做还是电子口岸去做

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齐红老师 解答 2023-10-26 08:53

到电子税务局里面申请退税。

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快账用户6707 追问 2023-10-26 09:32

是之前财务做的,说8月份已确认全部勾选,之后发生红冲发票了,在9月对方才开新的发票未做勾选,上述都未做退税申报,现在该怎么办?我在看他8月己做退税勾选的记录查不到了,另外8月,9月增值税报表也未做体现

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:36

新来的发票退税勾选 然后你次月申报增值税,申报出口退税就可以的。

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快账用户6707 追问 2023-10-26 09:53

新来的发票是9月开具的,我现去认证,之前红冲的就不管了是吗,然后11月份做出口退税申报,是吗,这个是放在哪里填写

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:56

好,红冲的,他在几月份红冲的,如果是之前月份的,你没有接手之前的不用动。

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你好,你选择的是退税勾选吗?
2023-10-25
是的,同学,需要开红字信息表,红冲发票。
2023-09-06
八月份的这个发票已经红冲了,你不需要再退回 都已经操作完了
2023-11-01
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
您好 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-07-11
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