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有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?

2023-01-05 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 20:46

同学你好,你这是出口退税吗,看你的表达像进项留底退税呐

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同学你好,你这是出口退税吗,看你的表达像进项留底退税呐
2023-01-05
同学你好,你这是出口退税吗,看你的表达像进项留底退税呐
2023-01-05
同学你好,你这是出口退税吗,看你的表达像进项留底退税呐
2023-01-05
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
同学你好 重新勾选发票然后操作退税流程
2021-01-20
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