您好,红字冲回多计提分录
老师您好,我在汇算清缴时,发现21年账务处理时多计提了375元折旧,我填企业所得税申报表的时候税收金额应该填实际折旧额吗?22年账务处理应该怎么做呢?或者是可以修改21年的账?
老师,您好,今年汇算清缴期间发现多计提了折旧,这种的应该怎么处理呢
找郭老师 您好郭老师,麻烦问下,购买的空调账上按3年提折旧了,汇算清缴出现这个风险提示,应该怎么处理?
老师,,之前多计提折旧了,汇算清缴把多提的折旧调减了,那利润就多了这部分的折旧额,账务处理怎么做呢?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
收到,谢谢老师,发现去年的我就算的不合适,但是年报已经报了,今年报的时候发现的,这种的我是不是要在账上调整后在报年报,就直接红冲吗,分录应该怎么做呢老师
您好,账是最近一期调整,用以前年度损益调整,汇算清缴报表需要包含上述以前年度损益调整
收到,感谢老师指导
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持