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老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢

2022-05-20 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-20 10:11

你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录

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快账用户4572 追问 2022-05-20 10:15

老师,做了主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额

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齐红老师 解答 2022-05-20 10:21

 你好;    那你就现在开票 先红冲:借      应收账款或者银行存款负数贷   主营业务收入负数  ,应交税费-应交增值税销项税额负数 ; 先红冲无票收入 ; 然后按开票做账:  借      应收账款或者银行存款贷   主营业务收入  ,应交税费-应交增值税销项税额  ;   申报的时候   你在未开具发票栏次写负数 ;   对应的开票    去填写比如专票或者普票栏次去报   

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快账用户4572 追问 2022-05-20 10:35

负数分录是做在这个月吗?还是调整上个月的分录?申报是要等下个月申报这个月的时候,合并这个月的收入一起报吗?比如我这个月有无票收入10,这张不开的发票是2万,那么我下月申报时是报8万的无票收入吗?

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齐红老师 解答 2022-05-20 10:41

你好;  你本月要开票出去;  是的 。 比如5月开票之前 ;先把4月无票收入分录先红冲了。    

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快账用户4572 追问 2022-05-20 10:44

这个红冲分录要调整4月份的账吗?还是直接做在5月呢

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齐红老师 解答 2022-05-20 10:50

 你好;   在5月去做 ;这样你5月才会一正一负数 ; 和你5月申报表一致    

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快账用户4572 追问 2022-05-20 10:53

就是我在这个月做一笔冲减上个月无票收入的分录,再将这笔冲减的分录做到这个月的收入中,报税上,在下个月报税时,冲减本月的无票收入一笔,并增加一笔开票收入,对吗?

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齐红老师 解答 2022-05-20 10:57

 你好  ;   是的。对的 ;  比如你4月开始10万 ;  做10万收入分录  。 5月红冲 10万分录 。在做10万开票收入   

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快账用户4572 追问 2022-05-20 10:59

明白了,谢谢老师,老师很有耐心,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-05-20 11:09

不客气 的; 帮到你就好; 满意请给予评价 ; 谢谢 

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你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录
2022-05-20
借应收账款-8000 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款8000 贷主营业务收入 应交税费
2020-11-03
同学你好 冲减无票收入 然后再做开票收入
2022-06-06
有问题的,我们这边必须调整。
2024-01-10
你好1.    开票了  开票金额和你无票收入金额一致吗     ;税额也一致吗  
2022-07-06
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