你好; 之前分录发来看看。 我看怎么处理分录
老师,我司有个人转过来的收入,已经进账了,联系客户,暂时不开,但是我入账了要交税的,所以我就做无票收入,纳税。但是后面如果客户要开票了,我如何处理呢,税务上只要一开票 不是又要交税吗?那我咋办呢?是先挂账还是?
小微企业,律所,支付宝收款了三笔费用合计收款30000.做账时,统一做了收入,借:支付宝30000.贷:主营收入29702.97,应交增值税297.03.没有开票。过了几天后其中一客户要求开票8000.发票已开。现在请问我账务该如何处理,谢谢老师指教
老师,一般纳税人销售手机的,前面客户没有要求开发票,公司已确认未开发票收入并入账,但两个月后客户要求补开发票,要怎么进行账务处理呢
老师,上个月有一笔收入没给客户开票,已报无票收入,税款已交,现在客户要求开票,该如何处理税务及账务问题呢,望老师能详细的解答下,谢谢
老师,公司前几个月的部分收入没开票,但是做了无票输入,并交纳了增值税,现在客户又要求我们开票,那这个账务处理及增值税如何处理呢?具体怎么操作
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
老师,做了主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
你好; 那你就现在开票 先红冲:借 应收账款或者银行存款负数贷 主营业务收入负数 ,应交税费-应交增值税销项税额负数 ; 先红冲无票收入 ; 然后按开票做账: 借 应收账款或者银行存款贷 主营业务收入 ,应交税费-应交增值税销项税额 ; 申报的时候 你在未开具发票栏次写负数 ; 对应的开票 去填写比如专票或者普票栏次去报
负数分录是做在这个月吗?还是调整上个月的分录?申报是要等下个月申报这个月的时候,合并这个月的收入一起报吗?比如我这个月有无票收入10,这张不开的发票是2万,那么我下月申报时是报8万的无票收入吗?
你好; 你本月要开票出去; 是的 。 比如5月开票之前 ;先把4月无票收入分录先红冲了。
这个红冲分录要调整4月份的账吗?还是直接做在5月呢
你好; 在5月去做 ;这样你5月才会一正一负数 ; 和你5月申报表一致
就是我在这个月做一笔冲减上个月无票收入的分录,再将这笔冲减的分录做到这个月的收入中,报税上,在下个月报税时,冲减本月的无票收入一笔,并增加一笔开票收入,对吗?
你好 ; 是的。对的 ; 比如你4月开始10万 ; 做10万收入分录 。 5月红冲 10万分录 。在做10万开票收入
明白了,谢谢老师,老师很有耐心,谢谢!
不客气 的; 帮到你就好; 满意请给予评价 ; 谢谢