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小微企业,律所,支付宝收款了三笔费用合计收款30000.做账时,统一做了收入,借:支付宝30000.贷:主营收入29702.97,应交增值税297.03.没有开票。过了几天后其中一客户要求开票8000.发票已开。现在请问我账务该如何处理,谢谢老师指教

2020-11-03 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 18:18

借应收账款-8000 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款8000 贷主营业务收入 应交税费

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借应收账款-8000 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款8000 贷主营业务收入 应交税费
2020-11-03
您好,是这样的 你可以做一笔  借 银行存款  贷 预收
2023-02-09
同学,您好。**和支付宝收的钱直接记现金账不是很准确,正确的账务处理如下: **、支付宝收款时: 借:其他货币资金 — ** / 支付宝账户 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 将**、支付宝账户中的资金提现至银行账户时: 借:银行存款 贷:其他货币资金 — ** / 支付宝账户 另外,要注意保存好**、支付宝的收款记录和交易明细,以便在税务检查等情况下提供相关的凭证。如果这个**或支付宝是个人户,而非企业的收款码,上面分录的“其他货币资金 — ** / 支付宝账户”换成“其他应收款——XX个人名字”。
2024-10-31
您好,那您不要轻易处理,可以内部对账后再与客户确认
2022-10-20
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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