你好; 1. 是的。 你21年做了成本费用的暂估没有 ?
老师,我月末想要把账做成不亏损,有点赢利,但那些费用确实发生过,也通过对公账户转出去了,所以我现在想我的招待费多了十多万,想做个调整,然后今年就不会亏损了,但我要怎么做分录,本来想借末分配利润贷销售费用-业务招待费来减少,但发现这个分录不寻,费用减少,末分配利润不应该增加吗,这个分录还减少了,老师,这个分录应怎么做
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师,我们现在有21年的一些发票,如果在5月底之前入账可以吗?是不是又增加了费用减少了利润呢?但是我们现在不属于小微企业了,不想亏损那么多,又想成为小微,怎么做比较好呢
老师好!21年审计报告出来后加多了一笔无票收入且增值税未申报,但汇算清缴申报了,请问现在改汇算清缴把这笔收入去掉,那利润少了企业所得税也少了,又不想退税请问加多一笔什么费用或成本比较合适呢,没有当时的发票了。
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
老师,21年没有做暂估,都是一些费用类发票
你好; 没有做的话; 你跨年 了 在22年补做 走以前年度损益调整科目处理的
老师,是不是在今年5月底之前都可以入账,过了5月份就不能入了是吗?
你好; 是的。比如你21年的 成本费用 ; 你21年暂估做账了。 你22年5月底之前收到发票都可以税前扣除的
老师,我现在年报和汇算清缴已经做完了,对于21年的这部分费用发票怎么办呢?
你好 ; 那你就补做到22年 ; 借以前年度损益调整贷银行存款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
好的,谢谢老师,是不是每年过了5月底就不是把去年的费用入账了呢
你好; 看你们自己单位了。 跨年费用 也可以补做的; 只是到时要去改 当年年报
老师,像今年我们年报和汇算清缴已经申报了,要是还把去年的费用入账,也要改年报吗?
你好 ; 可以的。 可以申请修改年报;税前扣除的