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请问,增值税申报,发票类别及税率3%的税额是对的,但是下下附表一税额3%多了0.01着个怎么处理呀?谢谢

2022-05-16 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 17:39

同学,你好,手动改一下看看

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快账用户2442 追问 2022-05-16 18:03

谢谢,改了。还有附表三第一列本期服务不动产为什么填不了数据呀?只能填发生额及后面,第一次填,是不是要哪里先填呀?

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齐红老师 解答 2022-05-16 18:06

这个我没有操作过,重新问一下

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同学,你好,手动改一下看看
2022-05-16
这个一般是尾差造成的,这个以主表为准的,不需要特意考虑的
2023-08-08
不含税的销售额填写91÷1.03 然后缴纳增值税是91÷1.03×1%。
2025-01-03
那你直接就把这个金额填写在那个免税销售额里面就可以。
2022-01-05
你好,已经扣款的,你不用处理呀,现在应补税款,你点扣款,祝你看下会给你减去已经缴纳的税款吗?如果没有的话再申请退税就行。
2023-11-28
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