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老师你好!请问下,报小规格的季报,就是开了17万的普票,然后实际税率1%,电子税务局显示的是1700的税,但是“应征增值税不含税销售额(3%征收率),本年累计如果填写了,就是3个点税,需要填写吗,上面发票是17万,税额是1700元,请问要怎么处理才好,谢谢老师!

2022-04-11 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 16:15

填主表第10行和17行就是了.其他都不填

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快账用户8929 追问 2022-04-11 16:22

总是这样提示

总是这样提示
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快账用户8929 追问 2022-04-11 16:25

刚才就是表10填写的销售额,表17填写的是实际税额

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快账用户8929 追问 2022-04-11 16:33

到最后提交申报的时候是这样的

到最后提交申报的时候是这样的
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齐红老师 解答 2022-04-11 16:46

免税额应该填的是170000*0.03=5100

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