同学 你好 这个提示应该是要填一下增值税减免税申报明细表
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
我是个体工商户。2021年12月也就是第四季度共开了普通发票200000。然后我在增值税申报表第11列“未达起征点销售额”填写的“200000” 申报成功后比对结果显示“本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额200000的2%请确认填写是否正确” 不知道这个要怎么操作,我记得上次申报只需要在“未达起征点销售额”填写开的发票额度就通过了。
老师您好, 我在申报增值税时弹出比对结果不通过通知,具体如下:比对结果信息 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额336693.31的2%,请确认填写是否正确。 我只是导入了发票汇总信息和一些无票收入,本期应纳税额减证额是系统算的,请问要怎么调整呢?
老师第一次报个体工商户的税,显示没通过,显示本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税普通发票不含税金额149172.28的2%,请确认填写是否正确,要怎么填表?
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
老师,合同履约成本科目在编制资产负债表的时候一般是放在哪个科目里面核算,还有合同结算科目
25年小规模的印花税还减半嘛
24年已经暂估入库了,已经成库存商品的初始数量了,但是发票25年又收到了,收到发票的时候怎么入账啊?是不是不能再入进货库存商品了,老师,
老师这份报销单报销金额按3436.48+360报销吗
怎样写好财务报销制度呢?财务报销制度改体现出哪些内容?
那内账是不是可以计入工程施工
从客户端回收的包材怎么做会计分录?
老师,这个凭证的意思我没有看懂,我到翻原凭证没有附件。
老师如果是工地发生的招待费,做外账的时候是做到管理费用还是工程施工
一人有限公司,其他应付款转实收资本有哪些手续
能详细说下怎么填吗? 个体户还需要填吗? 以前不用填的
同学 请问附表三有数据吗
老师,看看是这样的吗?
好像就这三个表,我只填了第二个,上次申报的时候我也只填了第二张表就可以了
同学 你好 你可以重置一下申报表 重新按以前的情形填一下 再申报即可
不要填其它地方 就在未达起征点11栏后 保存 申报即可
如再岀显该提示 可以忽略 直接申报
谢谢老师,我晚上再去申报然后插上ukey反写监控看能不能成功 另外再问下老师,我是按季度报的,是不是季度不超过45万就不用交税?就算我在一个季度内的一个月内开了不超过45万发票也是不用交税的?并且也只用填“未达起征点”这一项就可以了?
同学 是的哦 一个季度总累计额不超起征点 就不征增值税
谢谢老师,问题解决了。还真是稀奇了,同样的操作今天就成功了,难道是税务局放完假了?
哈哈哈 可能吧 祝生活工作顺利 请及时给予答复评价 谢谢