咨询
Q

老师你好,问下今年1至3月开了11月发票,但是冲红一张发票1万,现在报税填写那个增值税附加税的表应该怎样填写,谢谢

2023-04-17 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 09:57

同学你好 按照对应的比例填写

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 09:57

同学你好按次红冲之后的金额填写蓝字发票

头像
快账用户6110 追问 2023-04-17 10:04

哦,就是说收入按蓝字发票减红字发票后的数据填写是吗,但是要选择城市维护建设税的代码,是选其他是吧

头像
齐红老师 解答 2023-04-17 10:14

对的 是这个意思 2.嗯

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 按照对应的比例填写
2023-04-17
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
你好,汇算清缴不需要调整的,红冲是1月的事情,不是去年发生的事情。
2021-05-25
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
需要问你税局口径这个,各地不一样,1 申报3% 下面,对应2%填写减免表2,3。4列主表23栏这个调为1% 申报,有的是更正之前那个9月申报,
2020-12-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×