咨询
Q

我们9月份是小规模纳税人,开了1张 1%的发票80000元  ,,,11月我们变更为了一般纳税人(13%)   当月我们把这张1%税率的80000元的发票红冲了  那么我们在填写11月份增值税申报表的时候,这个80000元的发票在哪填写呢?

2020-12-01 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-01 10:48

同学你好 冲销的数据自动带出到附表一了

头像
快账用户7478 追问 2020-12-01 10:48

但是附表一中没显示啊

头像
齐红老师 解答 2020-12-01 11:29

那就填写到第十一行 填写负数

头像
快账用户7478 追问 2020-12-02 09:22

第十一行税率是3%,我们红冲的是税率1%的,还有2%我们应该填在哪

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 冲销的数据自动带出到附表一了
2020-12-01
需要问你税局口径这个,各地不一样,1 申报3% 下面,对应2%填写减免表2,3。4列主表23栏这个调为1% 申报,有的是更正之前那个9月申报,
2020-12-01
系统会出现在简易征收的那个地方
2023-02-15
你好,这种情况需要去税务申报
2023-08-14
 你好; 你要去税务局大厅报哈; 你这个没法在系统报的  
2022-07-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×