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你好 老师,请问一下,我七月开了出口发票,因为申报出口退税的进项发票稽核还没稽核通过,所以出口退税申报不了,但是我们认证了对应的进项税额,现在八月了,我们申报七月的增值税,我们把对应的认证的七月准备用于免退税的发票怎么处理呀?在增值税申报表里面应该怎么填呀?麻烦老师指点一下,谢谢!

2021-08-03 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 19:01

同学你好 ,当月的增值税纳税申报,出口退税,这两个要分开,不要混在一起;

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快账用户3508 追问 2021-08-03 19:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-03 19:12

同学你好,不客气,希望能帮到你;

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同学你好 ,当月的增值税纳税申报,出口退税,这两个要分开,不要混在一起;
2021-08-03
您好,不需要重开,做留抵退税就可以了。
2021-07-22
同学,你好!改成2021年12月,跨年申报都写成上年12月份即可
2022-01-03
你好,重开发票,按报关单出口对应的日期开票,不然退税那里审核会不通过。之前汇率不对应的,如果跨月了就红冲再开,当月的直接作废再开
2021-08-01
你好,增值税表里只填内销收入,销项税金额,进项认证额.
2022-04-08
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