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老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢

2022-05-07 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-07 13:57

同学你好 这个是填写进项转出

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同学你好 这个是填写进项转出
2022-05-07
你好,那你得问下你税务局能给你把退税勾选退回来吧?
2022-03-30
同学你好 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 在申报时填入进项税额转出项中;
2021-02-07
同学你好 ,当月的增值税纳税申报,出口退税,这两个要分开,不要混在一起;
2021-08-03
你好不对的,他之前选择的是退税勾选,他应该把这个发票退回来,就是在勾选平台里面退回,让税务局那边退回。
2022-07-25
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职称:注册会计师,税务师

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