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对方开红字发票给我们,但是那张发票上月已经抵扣了,那我报税要怎么处理

2022-05-16 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-16 12:00

你好,做进项转出就可以的。附表二里面开具的红字信息表一栏里面填写。

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你好,做进项转出就可以的。附表二里面开具的红字信息表一栏里面填写。
2022-05-16
您好,红字发票部分增值税申报时填报在进项转出栏次即可
2021-01-18
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
你好,对的是的,不需要还给他 借应付账款 贷,库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。
2021-12-28
同学你好,您 方按红字发票做一张原分录的负数分录;然后再做一笔正确的分录就可以;这个月一个红字,一个蓝字,两张发票相抵,是不交税的;
2021-08-19
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