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请问要申请出口退税收到的进项票在申报增值税时填写在那一栏?

2022-05-16 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 10:32

同学你好你勾选了吗

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快账用户2363 追问 2022-05-16 10:33

5月份已经在“退税勾选”——“发票退税勾选”勾选过了

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齐红老师 解答 2022-05-16 10:36

同学你好 外贸企业取得的用于出口退税的增值税专用发票,必须先按有关规定进行认证。  在进行增值税日常纳税申报时,  将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。  如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三  部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的  货物最终改为内销,那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额,即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。  外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。

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快账用户2363 追问 2022-05-16 11:06

这段话是什么意思?不明白

这段话是什么意思?不明白
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齐红老师 解答 2022-05-16 11:12

就是填写附表二的意思

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快账用户2363 追问 2022-05-16 11:59

请问申请出口退税后,税金是直接退到公司账户吗?

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齐红老师 解答 2022-05-16 12:09

是的 退回到公司账户的

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同学你好你勾选了吗
2022-05-16
同学您好,您是生产型企业还是外贸型企业的
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同学, 可以先认证留抵。 等出口的时候再申报退税。
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