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请问老师 出口退税的进项发票要在增值税申报表二里 填报吗

2021-11-04 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 11:00

同学你好 这个要的哦

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快账用户8147 追问 2021-11-04 11:04

那是填在35栏吗?还有红冲掉的发票填在哪栏呢

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:09

同学你好 填写在转出那栏就行

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快账用户8147 追问 2021-11-04 11:17

退税发票红冲的税额 要在附表二填写吗

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:27

对的 这个需要填写

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:06

老师退税发票已红冲的发票税额填在哪栏啊

老师退税发票已红冲的发票税额填在哪栏啊
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齐红老师 解答 2021-11-04 13:13

同学你好 出口退税的红冲吗

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:15

是啊,上个月只是做了退税勾选,但未抵扣,销货方开了红字发票给我们,我要在申报表附表二里填写吗

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:17

如果不填写的话 申报待抵扣的税额就多出了这笔红冲的税额

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齐红老师 解答 2021-11-04 13:19

上次勾选的时候填写在哪里了 这次直接负数

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:20

只是在发票平台勾选确认的啊

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:22

老师 你帮我看下这样填对吗

老师 你帮我看下这样填对吗
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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:22

我是纯外贸企业

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:25

26栏 红冲的发票也算进去了,就和我申请退税的金额不一样了啊

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齐红老师 解答 2021-11-04 13:26

你之前勾选退税了吗没有的话这个红冲了不填写

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:29

老师 这是我发票平台勾选的,为什么那个红冲的税额也算上去了啊

老师 这是我发票平台勾选的,为什么那个红冲的税额也算上去了啊
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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:36

我填附表二时 在系统里导出来的数据里面包含红冲的税额,不知道怎么填报了

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齐红老师 解答 2021-11-04 13:36

这个勾选平台是要冲减的

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:37

老师 我现在要怎么填写呢?麻烦老师指点下吧

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齐红老师 解答 2021-11-04 13:49

这个附表二不用填写的

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快账用户8147 追问 2021-11-04 13:52

那我附表二里导出来的数据就多出来这张红冲的发票金额了

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齐红老师 解答 2021-11-04 13:59

同学你好 没有的 之前也是退税的不抵扣

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快账用户8147 追问 2021-11-04 14:01

那出口退税的发票要在附表二里填写吗

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齐红老师 解答 2021-11-04 14:05

外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。

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同学你好 这个要的哦
2021-11-04
同学, 可以先认证留抵。 等出口的时候再申报退税。
2021-09-17
你好,出口的进项专用发票做退税勾选的,是需要填在增值税纳税申报表附表二的
2023-05-18
你好,你是不退税免税了嘛 那你的进项发票怎么处理的?
2023-08-08
退税勾选吗 在附表二 26-28栏 35栏里面
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