对,这些没有发票也是公司的成本。
员工日常报销会有一部分是没有票的,无票报销这些能否已工资形式发给员工,算成公司成本?
请问,员工京东买办公用品,正常会拿发票报销,但是有时候员工买自己的私人物品时,发票会默认开我们公司,这部分是不报销的,变成勾选平台会有这些和公司经营无关的发票,越积越多,这部分发票,怎么处理?
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
我们是劳务公司,派员工到对方公司工作对方代发工资,我们给他们开劳务发票,这部分外派的员工的工资成本算我们公司的吗?算我们公司的成本的话,我们又没有申报这部分工资,也没有去发放,怎么入成本呢
请问老师,公司员工垫付费用为公司办理业务,比如销售部差旅费,行政部的业务招待费或者其它一些日常费用,没有取得发票,以费用报销单附加收据、付款截图来财务报销,财务以公户转到员工个人工资卡上报销的方式,涉及到了公转私,这部分无票支出,次年汇算清缴时纳税调增,会有什么税务问题吗?
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
能不能无票报销还按发生额当月走内账报销,年底时一次把本年无票报销再从公户已工资或是奖金形式发给员工用做成本费用?
可以的,没问题,可以这么操作。
这样就是会涉及个人所得税,但是无票费用可以税前扣除了对吧
对,因为你申报个税了就可以税前扣除。
好的,个税6万以上,第一格税率是3%对吧
对,只要你不超过36000,就是3%的税率
好的,谢谢你
不客气,帮忙给个五星好评。