属于你们的成本 因为你们派出去的 并且这些人为你们取得收入而存在
老师,你好,我想请问一下,我们公司是做维保的,成本就只有员工工资,员工工资是由劳务派遣公司代发的,劳务派遣公司开给我们的发票是劳务派遣费,请问这个应该怎么做账
我们是劳务派遣公司然后开差额发票,差额部分是我们代发工资部分,这部分的工资可以算成本吗
老师,劳务派遣到其他公司,员工工资是我们报,还是对方单位报。对方公司给的费用我们是开了劳务派遣的发票的
我们公司有部分员工是劳务派遣人员,每月按一定标准支付给劳务派遣公司的服务费,收到对方开具的发票后,可以入主营业务成本/对外销售成本/人工成本,同时过应付职工薪酬/劳务派遣人员工资这个科目是吗
我们是劳务公司,派员工到对方公司工作对方代发工资,我们给他们开劳务发票,这部分外派的员工的工资成本算我们公司的吗?算我们公司的成本的话,我们又没有申报这部分工资,也没有去发放,怎么入成本呢
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
朴老师,如果收了其他单位的货款,归还给法人了,分录是不是这样,借:其他应付款 贷:应收账款
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
老师,我是高级畅学学员,马上要初考了,没有刷题的吗?
没有申报需要补充申报 发放可以对方代发
我这边补申报,然后对方代发的话,我分录怎么做呢?
全年成本都是暂估的,可以年底一起申报一年工资,然后直接用工资冲暂估嘛?
借 应付职工薪酬 贷 应收账款
应收账款????为什么是应收账款???
对方如果不帮你们代付工资 会直接把款付给你们 这个款就是你们的应收账款
我们开的是销售劳务的票,用他们帮我们代发的工资来抵要付给我们的款吗
我们开的是销售劳务的票,用他们帮我们代发的工资来抵要付给我们的款吗 【回复:是的】