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企业赠送自产产品, 借 销售费用 113 (我对这个有疑问?是借这个科目吗?这个113可以税前扣除吗?) 贷 主营业务收入 100 贷 销项税额 13 借 主营业务成本 20 贷 库存商品 20 按照我的理解,企业所得税应该是 100-20=80做为应纳税所得额,来交企业所得税。 113会计上是费用,企业所得税上不能税前扣除。 对嘛?

2022-05-07 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 17:36

您好,这个不是的,赠送的话是营业外支出啊,你不是捐赠吗

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快账用户9916 追问 2022-05-07 17:37

视同销售那个范畴的情况

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快账用户9916 追问 2022-05-07 17:37

我的重点不是这里啊,您把方向搞错了

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齐红老师 解答 2022-05-07 17:38

那个是说的增值税,你捐赠,是算营业外支出的

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您好,这个不是的,赠送的话是营业外支出啊,你不是捐赠吗
2022-05-07
(假设增值税和所得税上都视同销售,我只是方便描述,有些老师要跟我较真用词,我知道视同销售只在增值税中有这个说法,但是我只是为了表述方便)
2022-05-07
同学你好 因为没有发票
2023-05-30
同学你好 结转成本为啥贷预付账款
2023-05-30
你好 产品销售出去结转了成本的吧
2023-05-30
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