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甲公司在财产清查中发现毁损了300千克,实际成本为21000元,增值税专用发票上注明的增值税额为2730元。经查属于材料保管员张亮的过失造成,按规定由其个人赔偿10000元。请编制批准处理后的会计分录。

2022-05-06 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 09:13

你好 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益

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快账用户56rk 追问 2022-05-06 09:16

你好,请问金额怎么填

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齐红老师 解答 2022-05-06 09:23

你好 借:待处理财产损益21000%2B2730,贷:原材料 21000,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2730 借:其他应收款10000,管理费用(差额),贷:待处理财产损益 21000%2B2730

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你好 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益
2022-05-06
你好 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款,管理费用,贷:待处理财产损益
2022-05-06
同学你好 借,待处理财产损溢23730 贷,原材料21000 贷,应交税费一应增一进项转出2730 2 借,管理费用13730 借,其他应收款10000 贷,待处理财产损溢23730
2022-05-27
你好 借:待处理财产损益,贷:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款,营业外支出,贷:待处理财产损益
2022-04-29
学员您好, 财产清查发现损毁A材料时, 借:待处理财产损益   10000    贷:原材料—A材料   10000 应收保管员赔偿款时, 借:其他应收款    10000    贷:待处理财产损益    10000 查出原因,由于属于管理不善,进项税额应该转出, 借:管理费用    1300    贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)   1300
2020-12-10
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