同学你好,当月可以做发出商品,不做收入,下月再做收入。
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
当月填写了无票收入,次月开发票后直接附当月未开发票收入后面做附加可以吗?因为我们销售混凝土,标号是所有标号做了一个均价,如果单独用数量×均价就对不上开票金额。所以红冲的时候就造成不知道以什么价格冲
查账征收:例如某酒店是查账征收,因为是外资企业,严格遵守税法,开票收入和未开票收入都合并为收入额申报给税务局。当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。准备次月申报营业额100万,营业税5万。这时来一个客户,问能不能多开一万元。对于酒店来说,多开一万元发票,把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,税交的都是一样多,那就开呗。 疑问:这个客户多开一万元发票,当月该酒店开票收入70万,未开票收入30万。为什么可以把开票收入调整为71万,未开票收入调整为29万,我的理解应该是客户多开票的话,当月应该是开票收入71万,未开票收入30万。总计准备次月申报营业额101万,营业税50500元对吧?
混凝土商砼行业,因信息价次月2号才出来,相当于4的收入5月才开票,这种账务处理怎么做账呢?如果做未开票收入相当于以后每个月都要红冲未开票收入,再做发票收入。再做当月的未开票收入
老师好,我们是餐饮业,账上有20多万留底税额,税务打电话让退税,或者做未开票收入处理,我们不想退税,想做未开票收入申报,那么在账上做一个收入凭证,但是这部分收入又未曾发生,以后月份开票再冲减,但是留底金额太大,这部分收入需要好几年才能冲减掉,这个做法可行吗?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
可以做发出商品吗?我怕到时税务查滞纳金会有很多,老师有接触过这块吗?我不知道其它公司怎么做的?
同学你好,可以做发出商品的,否则无票收入,开票再冲无票收入,很麻烦。
那我发出商品,是做个总额可以吗?,还是要做以C15C20这些标号呢?主要是每个月开票金额大,增值税也多就怕后期滞纳金吓人
同学你好,可以做个总额处理。