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老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?

2022-04-30 14:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-30 14:23

可以这样做的 借:其他应收款 贷:库存现金

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可以这样做的 借:其他应收款 贷:库存现金
2022-04-30
10月还得及的话就整理出来再报税,实在整理不出来就先零报
2019-10-27
同学你好 这个直接开就行了 开对应的发票 多付的退回去
2021-07-27
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
你好!你们账上在什么科目下挂账?
2019-12-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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