你好,除了不适用的行业都可以, 以下行业不适用税前加计扣除政策: 1、烟草制造业 2、住宿和餐饮业 3、批发和零售业 4、房地产业 5、租赁和商务服务业 6、娱乐业
老师你好,我不是高新企业也不是雏鹰企业就是普通的一个企业,那我的研发费用在所得税汇算清缴的时候可以加计扣除吗
老师,您好!不是高新技术企业,只是普通的制造业,在汇算清缴的时候研发费用可以扣除么?是要填在哪个表?
老师问一下,我们是高新企业,然后申报企业所得税汇算清缴的时候研发部分费用是加计扣除比例100%。 那这样我是不是还可以同时享受小型微利企业减免企业所得税的优惠政策
去年12月通过高新技术企业,今年企业所得税汇算清缴时研发费用加计扣除可以填一整年还是1个月的
老师你好,请问下就是高新技术企业那个研究费用现在季报企业所得税是不是不能填写上去企业所得税申报表的,要到做汇算清缴的时候才可以的呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
就是都可以研发费用加计扣除是吗
老师这个工资薪金支出是报告社保的吗
是的,除了以上行业都可以
平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢