借,管理费用,福利费,但应付职工薪酬进应付职工薪酬贷,银行存款。
老师 请医院退休员工的餐费及节假日慰问费怎么入账,要用政府新会计计度平行记账
老师,问一下,员工聚餐怎么做账
老师,请问一下房产员工年夜饭以及员工节日聚餐怎么做账
麻烦问一下销售部员工聚餐怎么做账务处理呢老师
老师,挂着24人申报工资,期中19人长期是0申报的,会有什么税务异常吗
请问老师,我家是检测单位。为了业务,名下有挂靠的分公司,实际都是独立核算的公司。税务认定我们是集团公司。我们要怎么缴纳企业所得税?公司属于高新技术产业。
老师做1月内账,发现员工报销12月费用,请问我是仍做在1月账就行,还是做在前期损益比较好?谢谢!
老师好,个税申报减除费用一栏是零,是不是因为员工在其他公司已申报了工资?
准备支付给供应商十万,结果实际结算时扣除了五千块,这个五千块应该计入什么科目
接上次问题,我是收到了钱,扣除了代理费把该上缴的租金已上缴了级单位,(这里说明下所有钱已入账,就是没有做结转收入(代理费),现在我要怎么调整?会计科目如何设置?
老师好,我们财务总监,做账时让会计用财务总监注册的号登录做账,这样财务总监可以随时登录看会计做的账,这样合规吗?
请问申报工资的有四个员工,但是交社保的有五个人,这种怎么操作
财政直接支付和授权支付的区别
净资产份额是,股东占所有者权益的份额对吧
老师,我还是不明白怎么做
借,管理费用福利费,贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款。
要做两笔分录,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评