借管理费用福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷。
老师,你好请问下员工聚餐怎么做分录呢
老师,问一下,员工聚餐怎么做账
老师,请问一下房产员工年夜饭以及员工节日聚餐怎么做账
老师好,聚餐员工团建,怎么做账
麻烦问一下销售部员工聚餐怎么做账务处理呢老师
老师,跨年补缴的所得税和滞纳金怎么计提分录呢
老师年终报表格式是什么样的?有模板吗?
我们是门诊部,比如口腔我们不愿意自己开展,就找一个口腔科医生合作,我们只提供场所,合作的人自采购,自己招人干活。病人交费给我们,我们把我们的提成减掉后,让合作科室把发票开过来跟他结算。列:病人补牙100元,我们按30%提走30元,剩下的70元让合作科室开发票过来结算
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
老师,厂长的年终奖用哪个科目?管理费用-福利费?管理费用-工资-绩效?
内账就是 在想企业所得税账加上算企业所得税不能入的账就是内账?
老师,从电子税务局咋勾选发票步骤
你好老师,有出纳日常工作用表格的相关文件吗
给销售部员工发的开门红包 属于管理费用~职工福利费吗
老师,收到款做预收,等开发票的时候再确认收入,是收付实现制还是权责发生制
借:管理费用_福利费,贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 贷:现金是这样对吗
你好,对的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。