你好;生产成本 你要转 库存商品去 ;到时销售出去的; 你们出版社也得去销售 图书的 ; 会涉及销售吗
@乐老师,老师我们出版社收到的项目基金不涉及无形和固定资产的,其他要求单独核算的资助项目资金都可以这样做吧,借银存货专项应付款,支出借主营业务成本或管理费用货银存,结题同时转借专项应付款货资本公积对吗
老师我们出版社收到一笔图书申请项目基金十万,入在专项应付款里,但是发生成本印装等费用入在生产成本里了,现在图书己经入库,我们怎么平专项应付款,
老师,我们出版社,编辑申请了一笔赞助咨金,来款时我们做借银存货专项,发生印装成本时我们直接和社里其他图书一起结了印装费,当时不知道没冲专项应付款,借生产成本货银存,图书入库时借库存货生产成本,赞助项目图书已经完工入库了,那专项应付款货方下一步应该怎么账务处理
老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转
老师,我们出版社申请10万项目基金,来款时做在专项应付款货方,支出图书成本时做在了生产成本6万,现在结题了应该怎么处理,不知道应该怎么结转,来款时借银存货专项应付款图书10万,支出时借生产成本6万货银存6万
老师,一张出口发票上面的商品有的退税有的不退税是什么意思?
老师,营业执照起始日期是成立的时间吗
我们是小规模企业,生产销售玩具的,有网店。我3月底来这边上班的。我看24年12月计提了6万多的工资,在基本银行账户里没有这笔流水,所以一直没冲这6万多计提,一直挂在账上。今天发现,他是通过网商银行付的,但是之前都没有做过网商银行的账,这6万怎么冲掉啊。
23年我们结转成本是240万,纳税评估,我们自查成本应该是200万,这就多入了40万成本么,然后当时也做了补缴,我想问这个账现在我该怎么做
雇佣临时工没签合同 怎么记账
请问老师,我们是小规模建筑劳务公司,我公司给被挂靠公司开劳务费发票,我这边工人班组包工头也有自己的小规模劳务公司,我让他们再开票给我。这样可行吗?但是他们问我公司要开发票交税的各项费用,这样合理吗?
用u盾登录电子税务局,输入单位密码后,再选择人员(比如法人,财务,报税人员),这里选择密码验证登录,这里的密码是在哪里修改,这个密码是不是个人所得税app个人登录的密码
请问注销公司需要什么资料呢?
年度汇算清缴补缴企业所得税怎么做账?用得到以前年度损益调整么? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 那么利润表的净利润和资产负债表的未分配有差额怎么办? 年末分配的时候按资产负债表还是利润表呢?
老师,我同时为5家公司办税、开票员,有什么风险啊
会的,发行要卖图书的
你好; 那你把 生产成本结转到库存商品去销售 ;专项应付账款贷方去冲 你的 费用这些