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我们是小规模企业,生产销售玩具的,有网店。我3月底来这边上班的。我看24年12月计提了6万多的工资,在基本银行账户里没有这笔流水,所以一直没冲这6万多计提,一直挂在账上。今天发现,他是通过网商银行付的,但是之前都没有做过网商银行的账,这6万怎么冲掉啊。

2025-04-18 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-18 11:21

您好,把网商银行的账补上就可以了。

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快账用户4802 追问 2025-04-18 11:22

补记去年的需要注意什么

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快账用户4802 追问 2025-04-18 11:22

原来代账做的,网商银行的账就没做。

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:22

注意把信息资料准备全就行。

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快账用户4802 追问 2025-04-18 11:24

跨年是不是涉及报表项目

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:25

是不是涉及要看业务,如果涉及就更正报表

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快账用户4802 追问 2025-04-18 11:31

已经汇算完的话还能更正吗

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:38

可以更正。汇算完也是可以更正的。

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快账用户4802 追问 2025-04-18 11:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-18 12:01

不客气,祝工作愉快。

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您好,把网商银行的账补上就可以了。
2025-04-18
你好,同学。出现 差额 计入留存收益 处理。
2019-09-23
您好!您之前做分录的时候应该是  借:事业支出  贷 :零余额账户    那么对于退回的钱 您可以 借:银行存款 贷:事业支出  这样零余额账户和实际是相符的    支付的时候 再重新借 事业支出 贷:银行存款
2023-01-16
您好 对方愿意把前面的发票补开给您么?
2020-11-17
纯劳务服务业务 建筑行业提供纯劳务服务,成本主要为人工是合理的,只要业务真实,有相应的劳务合同、考勤记录、工资发放记录等支撑,就没有问题。 工资计提与发放问题 暂不红冲:对于 24 年计提了 90 万工资,实际发了 30 万,还有 60 万未发,预计 25 年 1 月再发 50 万,剩余 10 万的情况,不需要在 24 年年底的账上红冲掉多计提的工资。因为根据税法规定,企业在年度汇算清缴结束前(次年 5 月 31 日前)支付汇缴年度工资薪金支出是可以税前扣除的。所以这部分计提未发的工资可以先挂在 “应付职工薪酬” 科目中。 区分方法:为了区分 24 年和 25 年的工资,可以在 “应付职工薪酬” 明细账下设置二级科目,如 “应付职工薪酬 - 2024 年工资” 和 “应付职工薪酬 - 2025 年工资”,在 25 年发放时,根据工资归属期间分别计入相应的明细科目。这样可以清晰地反映出不同年度的工资情况,避免混淆。即使以后企业注销,只要账务处理清晰,能够提供相应的资料证明工资的归属期间,一般不会有问题。
2025-01-13
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